فرم مدیریت ریسک های فرآیندهای شرکت | فایل Word

فرم مدیریت ریسک های فرآیندهای شرکت | فایل Word
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: word و PDF
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 40.224609375
قیمت: 59000 تومان

بخشی از متن:


یکی از بزرگ ترین اشتباهات در مدیریت سازمان ها، نادیده گرفتن ریسک هایی است که هر روز فرآیندهای کاری را تهدید می کنند. نبود یک فرم استاندارد برای مستندسازی و اولویت بندی این ریسک ها، سازمان را در برابر حوادث ناگوار، ضررهای مالی و حتی توقف خط تولید آسیب پذیر می کند.

فرم مدیریت ریسک های فرآیندهای شرکت (شامل فایل word) یک ابزار استاندارد و ضروری برای مدیران HSE، کارشناسان ایمنی، مدیران کنترل پروژه و مشاوران مدیریت است. این فرم بر اساس آخرین نسخه استاندارد ISO 31000:2018 طراحی شده و فرآیند شناسایی، تحلیل، ارزیابی و اولویت بندی ریسک های سازمانی را به صورت سیستماتیک پوشش می دهد.

✅ این فرم ارزشمند چه چیزی در اختیارتان می گذارد؟

📋 1. فرم جامع ثبت و ارزیابی ریسک

این فرم، فرآیند مدیریت ریسک را در 5 مرحله کلیدی و با فیلدهای از پیش تعیین شده پوشش می دهد:

  • تشریح فرآیند و شناسایی ریسک: ثبت دقیق فعالیت/فرآیند مورد نظر، نوع ریسک (مالی، عملیاتی، ایمنی و ...)، علت بالقوه وقوع ریسک و پیامدهای ناشی از آن

  • تعیین سطح ریسک (تحلیل نیمه کمی): تعیین احتمال وقوع (از بسیار کم تا بسیار زیاد) و شدت پیامد (از ناچیز تا فاجعه بار) بر اساس جداول مرجع استاندارد (ماتریس 5×5)

  • محاسبه درجه ریسک: ضرب دو عدد احتمال و شدت برای تعیین عدد اولویت ریسک (RPN) و دسته بندی در سطوح قابل قبول، پایین، متوسط، بالا و غیرقابل قبول

  • تعیین اقدامات کنترلی (درمان ریسک): انتخاب روش های کنترلی موثر (حذف، جایگزینی، مهندسی، مدیریتی، PPE) برای کاهش ریسک تا سطح قابل قبول

  • ارزیابی مجدد و پیگیری: بازبینی اثربخشی اقدامات انجام شده و تعیین سطح ریسک باقیمانده

📊 2. جدول استاندارد احتمال وقوع و شدت پیامد

این فایل شامل دو جدول مرجع استاندارد است که فرآیند ارزیابی را کاملاً شفاف و یکسان می کند:

  • جدول احتمال وقوع (Probability): 5 سطح از (تقریباً صفر) تا (بسیار زیاد/قطعی)

  • جدول شدت پیامد (Severity): 5 سطح از (فاقد اهمیت/خیلی کم) تا (فاجعه بار/خیلی زیاد)

با استفاده از این جداول، فرآیند امتیازدهی و اولویت بندی ریسک ها برای تمام ارزیابان یکسان و مبتنی بر معیار علمی خواهد بود.

⚙️ 3. جدول اقدامات کنترلی و پیگیری

یک جدول مجزا برای ثبت دقیق اقدامات اصلاحی و کنترلی تعریف شده برای هر ریسک. این جدول شامل فیلدهایی برای درج شرح اقدام، اولویت اجرا (فوری، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)، تاریخ اتمام (Deadline)، فرد مسئول و وضعیت پیگیری (در حال انجام، تکمیل شده، نیاز به بازبینی) است.

✨ چرا این فایل یک انتخاب هوشمندانه است؟

  • 🎯 جامع و استاندارد: منطبق با آخرین نسخه استاندارد ISO 31000:2018 و مورد تایید سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS)

  • 🛠️ کاملاً قابل ویرایش (Word و PDF): ارائه فایل در دو قالب Word (DOCX) و PDF؛ نسخه Word قابل شخصی سازی با لوگو و سربرگ سازمان

  • ⚖️ مستند و قابل استناد: ابزاری اثبات شده برای ممیزی های داخلی و خارجی و فرآیندهای اعتباربخشی

  • ⏱️ صرفه جویی در زمان: با در اختیار داشتن یک فرم استاندارد، فرآیند ارزیابی ریسک در کل سازمان یکپارچه و سریع می شود

  • 📈 ارتقای ایمنی و بهره وری: شناسایی دقیق نقاط ضعف و ریسک های پنهان برای تدوین برنامه های اصلاحی موثر

🎯 این فایل برای چه کسانی ضروری است؟

  • مدیران و کارشناسان HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) صنایع

  • مهندسین و کارشناسان کنترل پروژه و تضمین کیفیت

  • مدیران و کارآفرینان سازمان های تولیدی، خدماتی و پیمانکاری

  • مشاوران مدیریت و سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS)

  • دانشجویان و اساتید رشته های مهندسی صنایع و مدیریت

📥 دانلود آنی پس از پرداخت

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
مشاهده محصول

(با کلیک روی دکمه به سایت فروشنده منتقل می شوید)

📥 مشاهده و دریافت فایل